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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布的日子:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評”的方式方法,造成出入庫樓盤復評意見建議和復評可是,最為預算表擬定的最重要原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“4個都放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃๊生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治🦩理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作中構建,我區結合國企資產投資自主經營財政預算營收環境,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算任何

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減🐭༺輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由💧“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”🍷,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應ღ用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年實行數

預算表數

概算數為本年執行工作數的%

國家稅收納入

1,849,097

2,002,020

108.3

    資本增值稅抵扣(含總建筑面積稅)

933,286

1,005,000

107.7

    單位個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    自己的得到稅

154,993

156,000

100.6

    城區維保建沒稅

67,755

74,500

110.0

    房地產稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃圣土在使用稅

25,026

26,500

105.9

    農田曾值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田占有稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    生活環境護理稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    工作方案收入來源

34,993

41,070

117.4

    政府部門教育事業性交費工資

29,019

29,000

99.9

    國企資源量(財力)自愿操作薪水

71,376

69,030

96.7

    其它的效益

59,299

66,180

111.6

地兒國庫創收自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更換性盈利

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導補助款利潤

1,258,201

893,150

71.0

        退還性收入水平

363,307

300,220

66.4

        一樣 性轉入收款薪水

451,808

442,625

99.9

        工作方案變更付款納入

443,086

150,305

33.9

    新加基本上企業債使收入

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    挪作他用財政預算穩定性調試投資基金

200,000

205,000

102.5

    從地方政府性母基金財政預算加入

30,000

 

 

    從國有土地投資者管理費用預算調出

3,220

5,040

156.5

個人收入總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年強制執行數

概算數

項目預算數為上一年繼續執行數的%

一、常見公共性精準服務其他支出

190,727

198,668

104.2

二、中國國防教育支出

3,220

4,417

137.2

三、公益性很安全其他支出

128,327

168,971

131.7

四、幼兒教育撥出

354,890

420,625

118.5

五、物理學技術應用經費支出

45,869

53,333

116.3

六、技術 旅游酒店體育健康與山東新農商軟件科技有限公司費用

45,871

103,508

225.7

七、世界 有效保障了和自主創業花費

480,520

407,296

84.8

八、衛生管理身心健康開支

157,008

165,945

105.7

九、綠色建筑環保型支出費用

193,688

95,934

49.5

十、城鄉一體化片區教育支出

692,638

688,977

99.5

國慶、農業和林業水支出費用

264,493

346,423

131.0

十三、交通裝運裝運總支出

467,425

171,349

36.7

十四、資源性堪探圖片信息等結余

186,703

248,203

132.9

十四、金融業產品業等其他支出

7,285

8,570

117.6

第十三、自然的資源英文海上氣象局等支出費用

5,741

5,949

103.6

十五、房間維護經費支出

139,738

202,539

144.9

十六、糧油食品工程物資產出總支出

6,503

9,075

139.6

十九、地震災害消滅及應急管理系統管理系統費用

17,060

21,245

124.5

十八、發展對象費

 

61,863

 

二是、財產付息付出

17,172

20,000

116.5

二11、另外收入支出

46,032

50,971

110.7

平常共同項目預算總支出總計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年下達數

估算數

概算數為去年實施數的%

轉意性撥出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門支出費用

105,940

118,307

111.7

    通常情況債卷還本收入支出

96

 

 

    制定計劃成本預算不穩定性控制股權基金

202,452

 

 

    結轉下年教育支出

170,678

 

 

總支出累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程

上一年連接數

項目預算數

預算表數為
結算的時候數 %

一、一樣 公眾售后服務

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學事宜

1,022

955

        93.4

      人事部門啟動

703

671

        95.4

      普通行政性的管理行政監察

5

36

       720.0

      人多電視電話會議

132

66

        50.0

      人民大學督察

53

48

        90.6

      象征工做

129

134

       103.9

    工商聯事務處理

755

733

        97.1

      行政機關啟動

432

375

        86.8

      全國政協聯席會議

21

56

       266.7

      常務委員視察調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另一個工商聯事務性付出

149

82

        55.3

    政府性企業省委辦公廳(室)及涉及機購事情

43,000

36,380

        84.6

      行政事務作業

13,459

16,382

       121.7

      應該行政機關安全管理事務處理

13,688

4,807

        35.1

      國家機關服務的

644

690

       107.1

      專項督查金融產品項目

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務管理

58

17

        29.3

      工作加載

1,826

1,944

       106.5

      另外有關于部門辦公廳(室)及有關于醫療機構行政監察付出

10,371

9,424

        90.9

    成長與改變行政事務

1,686

1,936

       114.8

      人事部門運轉

1,032

965

        93.5

      普通財政管理制度事務處理

654

971

       148.5

    統計分析信心事物

1,041

1,093

       105.0

      行政訴訟運營

564

588

       104.3

      消息事物

41

26

        63.4

      自查自糾統計數據業務部

9

20

       222.2

      統計數管控

34

70

       205.9

      專頂清查促銷活動

206

143

        69.4

      數據統計分析抽檢調察

183

198

       108.2

      其它的數據分析內容事務處理收支

4

48

     1,200.0

    民政行政事務

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟自動運行

2,594

2,801

       108.0

      個人數字化構建

954

1,431

       150.0

      財政總支出委托授權業務流程總支出

565

689

       121.9

      相關財政廳公共事務費用

214

134

        62.6

    國家稅收公共事務

5,775

7,044

       122.0

      行政管理正常運行

2,370

1,747

        73.7

      應該人事部門菅理事物

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款要辦費

2,930

4,481

       152.9

    審計局事物

1,426

2,247

       157.6

      行政管理正常運行

740

687

        92.8

      財務審計銷售業務

501

1,261

       251.7

      參公行駛

166

233

       140.4

      另一個審核事務性其他支出

19

66

       347.4

    人工人力物資工作

1,710

313

        18.3

      參公加載

1,515

 

  

      某個勞動力資源英文事宜結余

195

313

       160.5

    紀檢督察事務處理

1,362

1,644

       120.7

      政府部門啟用

1,152

1,384

       120.1

      基本行政機關菅理事宜

93

127

       136.6

      懸案要案整治

48

50

       104.2

      各種紀檢監督事務管理付出

69

83

       120.3

    貿易事情

27,385

12,863

        47.0

      人事部門電腦運行

1,773

1,341

        75.6

      一樣 財政治理公共事務

7,098

7,681

       108.2

      事業啟動

1,312

1,457

       111.1

      各種貿易商行事務管理付出

17,202

2,384

        13.9

    信息不動產證業務

1,034

1,624

       157.1

      歐洲國家的企業的商標年限方法

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務性

233

270

       115.9

      行政機關執行

129

122

        94.6

      正常行政工作操作工作

104

148

       142.3

    檔案存放事物

1,117

1,207

       108.1

      政府部門自動運行

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      其它電子檔案行政事務開支

15

8

        53.3

    君主制黨派及地稅聯事情

441

463

       105.0

      基本上行政處管理制度公共事務

126

110

        87.3

      許多民主制度黨派及工商局聯事情教育支出

315

353

       112.1

    老百姓團體心理咨詢業務

3,408

4,093

       120.1

      行政事務運營

808

923

       114.2

      通常情況人事部門管理系統業務

1,574

1,949

       123.8

      工作正常運行

98

101

       103.1

      其他消費者集體事情費用支出

928

1,120

       120.7

    黨組辦公樓廳(室)及各種相關企業行政事務

7,586

5,574

        73.5

      財政正常運作

1,782

1,647

        92.4

      般行政處控制行政事務

5,190

3,312

        63.8

      企事業運營

614

615

       100.2

    公司行政事務

1,317

1,970

       149.6

      政府部門自動運行

445

441

        99.1

      基本行政事物經營事物

650

1,147

       176.5

      另外結構公共事務開支

222

382

       172.1

    營銷行政事務

9,322

19,806

       212.5

      行政管理運動

400

361

        90.3

      一般的行政部門維護行政監察

4,089

9,759

       238.7

      事業上行駛

1,549

1,602

       103.4

      各種宣傳廣告事務性結余

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務處理

950

1,013

       106.6

      行政處進行

516

522

       101.2

      一般的行政處經營工作

183

226

       123.5

      伊斯蘭教事務處理

132

140

       106.1

      海外華僑事宜

88

88

       100.0

      別統戰事宜花費

31

37

       119.4

    其他中共行政監察教育支出

3,676

4,419

       120.2

      事業上正常運行

2,157

2,398

       111.2

      另外中共事宜其他支出

1,519

2,021

       133.0

    領域遠程監控服務管理工作

22,245

23,053

       103.6

      行政處工作

11,016

11,219

       101.8

      正常政府部門經營事宜

205

639

       311.7

      整個市場監控功能管理制度專項整治

4,741

4,106

        86.6

      市面督查執法監督

304

164

        53.9

      刷卡客戶合法權益護理

141

123

        87.2

      產品信息制作

244

263

       107.8

      認真青睞督查治理

 

80

  

      原則化菅理

 

79

  

      保健藥品工作

166

7

         4.2

      美容品業務

 

10

  

      參公工作

4,864

5,230

       107.5

      的市場督促管理制度事情

564

1,133

       200.9

    其余一樣通用服務培訓教育支出

1,343

1,552

       115.6

      其他普遍公益性服務開支

1,343

1,552

       115.6

二、國防軍事性支出

3,178

4,337

       136.5

    民防班師

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    相關防御收支

20

1,168

     5,840.0

三、公共服務可靠結余

128,229

168,857

       131.7

    武裝人民警察炮兵

924

924

       100.0

      別的武裝獄警家支出費用

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      行政部門工作

72,176

96,855

       134.2

      通常政府部門方法事務性

8,322

16,627

       199.8

      數據化的建設

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      其它的派出所撥出

150

80

        53.3

    國內安全衛生

1,194

1,001

        83.8

      行政管理執行

1,066

873

        81.9

      健康安全保險業務

128

128

       100.0

    行政訴訟法

4,077

4,694

       115.1

      財政加載

2,376

2,268

        95.5

      尋常行政機關標準化管理行政監察

107

124

       115.9

      基礎行政訴訟法工作

793

1,410

       177.8

      普法促銷

145

177

       122.1

      法救助

477

583

       122.2

      法治社會制作

179

132

        73.7

四、文化藝術培訓總支出

350,262

416,492

       118.9

    教肓操作行政事務

1,667

691

        41.5

      行政機關操作

844

691

        81.9

      一樣 行政部門管理系統行政監察

823

 

  

    普遍培育

176,789

336,035

       190.1

      幼兒培訓培訓

50,419

80,544

       159.7

      中學教育培訓

54,800

74,183

       135.4

      小升初文化藝術培訓

41,145

99,361

       241.5

      初中教育輔導

17,759

31,426

       177.0

      許多傳統學校結余

12,666

50,521

       398.9

    崗位幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

      就業高二育兒教育

6,617

11,426

       172.7

    大人教育培訓

5,234

3,798

        72.6

      長大中檔學前教育

5,234

3,798

        72.6

    播音電視學前教育

81

2,800

     3,456.8

      播報液晶電視學習

81

2,800

     3,456.8

    特異文化教育

786

1,397

       177.7

      特定進修現代教育學校

786

1,397

       177.7

    出國指導及指導

9,705

9,722

       100.2

      高中教師進修生

3,437

3,467

       100.9

      基層干部文化藝術培訓

1,401

1,597

       114.0

      培訓學校總支出

4,867

4,658

        95.7

    基礎教育費附帶制定的支出費用

148,325

49,622

        33.5

      市區中小學生一年級學住宿樓搭建

3,964

2,036

        51.4

      任何培養費額外添加安排好的花費

144,361

47,586

        33.0

    某個的教育經費支出

1,058

1,001

        94.6

五、合理科技開支

38,035

45,238

       118.9

    科學的技能的管理行政事務

1,051

944

        89.8

      人事部門行駛

599

484

        80.8

      工商登記服務于

452

460

       101.8

    水平研究分析與搭建

8,492

8,515

       100.3

      廣泛應用技能研發與建設

5,365

6,968

       129.9

      科技開發優秀科研成與散出

3,127

1,547

        49.5

    科學技術標準與服務管理

2,982

10,989

       368.5

      新材料技術必備條件重點

2,982

10,989

       368.5

    科學課枝術推行

1,171

1,240

       105.9

      科普知識話動

534

543

       101.7

      科枝館站

632

697

       110.3

      某個完美工藝應用率結余

5

 

  

    一些學科技術工藝付出

24,339

23,550

        96.8

      科技創新返現獎勵

9

 

  

      其它的學科枝術總支出

24,330

23,550

        96.8

六、藝術出游軍事體育與文化傳播花費

36,956

75,003

       203.0

    學歷和旅游活動

18,436

54,116

       293.5

      人事部門自動運行

1,031

1,010

        98.0

      似的行政訴訟方法行政事務

95

161

       169.5

      電子少兒圖書館

1,883

2,014

       107.0

      歷史文化風采展示及活動組織

1,069

24,288

     2,272.0

      學歷話動

2,269

2,331

       102.7

      顧客民族文化

2,820

3,201

       113.5

      傳統文化創作與保障

24

58

       241.7

      學歷和旅遊銷售市場菅理

401

437

       109.0

      出游傳播

1,373

1,470

       107.1

      旅游度假互聯網行業的業務控制

1,191

 

  

      的民族文化和親子旅游結余

6,280

19,146

       304.9

    文物保護單位

1,564

2,453

       156.8

      文物保護單位性保護性

288

564

       195.8

      歷史博物館

1,276

1,889

       148.0

    體育足球

16,763

16,821

       100.3

      行政處正常運作

372

404

       108.6

      應該政府部門的管理事物

228

 

  

      體育教育競爭

349

588

       168.5

      體育競技訓練課

1,259

829

        65.8

      體育教育籃球場館

12,661

12,931

       102.1

      市民田徑

1,760

1,860

       105.7

      任何體育文化收支

134

209

       156.0

    新聞廣播視頻

8

13

       162.5

      其它電臺TV支出費用

8

13

       162.5

    別文化教育體育教育與文化傳媒支出費用

185

1,600

       864.9

      營銷特色文化經濟發展專題性支出

65

100

       153.8

      藝術領域提升專業教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、當今社會擔保和就業創業教育支出

357,571

270,195

        75.6

    勞動力環境資源和社會發展保護工作事情

26,071

33,913

       130.1

      政府部門工作

1,045

1,398

       133.8

      大部分行政控制控制工作

13,966

19,613

       140.4

      勞功保險督察

711

848

       119.3

      社會化保障服務控制公共事務

1,451

1,377

        94.9

      通用大學生就業精準服務和的職業天賦認定組織

1,430

2,117

       148.0

      工作人資熱議協商勞動仲裁

694

851

       122.6

      別人工勞動市場和社會生活確保維護工作教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政監管業務

2,441

5,427

       222.3

      人事部門正常運作

696

758

       108.9

      民俗組織安排標準化管理

1,067

1,223

       114.6

      基本統治和社區網站投建

109

1,130

     1,036.7

      其它的民政管控事物結余

569

2,316

       407.0

    行政管理事業標準離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理系統的行政訴訟企業單位離離休

2,362

2,422

       102.5

      工作行業離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      行政部門事業部門部門大致給養老金公司交費性支出

57,287

56,739

        99.0

      工商登記行業基層單位網絡職業年金交費總支出

29,714

23,054

        77.6

      對機關工作組織工作組織常見健康個人養老保險費用貨幣基金的補貼金

412

671

       162.9

      另一人事部門工作公司的離養老支出費用

94

104

       110.6

    工作政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      就業問題網絡創業提供服務救濟款

 

300

  

      公益基金性管理崗位補助費

32,049

34,775

       108.5

      某個出去上班補助費支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      突然死亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人的生活補貼費

238

240

       100.8

      優撫事業上院校性支出

148

229

       154.7

      法律義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      山東農村籍退役兵士老人性生活經濟補貼

39

85

       217.9

      別的優撫收入支出

358

410

       114.5

    退役棚戶區改造

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵房屋拆遷

1,435

1,110

        77.4

      的軍隊移交清單政府部的離退休之人數安置補助

1,998

3,819

       191.1

      軍事轉交政府部離退職團干部處理平臺

200

328

       164.0

      退役當兵的管理工作教育輔導

19

82

       431.6

      某些退役安裝 結余

848

953

       112.4

    社會的特權

24,028

42,455

       176.7

      嬰兒有福利

178

126

        70.8

      中老年最新福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場經濟社會保障制度事業部門

1,122

1,787

       159.3

      任何時代福利福利收入支出

107

103

        96.3

    肢體殘疾人事業心

8,847

10,710

       121.1

      人事部門正常運作

335

356

       106.3

      常見行政部門管理工作行政監察

431

585

       135.7

      殘廢人復健

1,555

2,376

       152.8

      病殘人畢業生就業和撫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘疾證人工作和照護補帖

84

341

       406.0

      同一精神殘廢人參公總支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字衛生事業

581

596

       102.6

      政府部門進行

191

172

        90.1

      正常行政機關方法事情

270

270

       100.0

      另一紅十字事業發展性支出

120

154

       128.3

    最低標準日常保險

2,726

3,602

       132.1

      地市最底現在的生活質量保障金費用支出

2,726

3,602

       132.1

    飛行社會救助

475

727

       153.1

      臨場救援性支出

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討技術人員求助經費支出

325

397

       122.2

    特困人工搶救奉養

20

88

       440.0

      市政特困工作人員求助奉養支出費用

20

80

       400.0

      農村地區特困成員求助滿足性支出

 

8

  

    其他的現在的生活救濟

2,717

2,662

        98.0

      一些省會城市現在的生活救濟

2,481

2,662

       107.3

      其他農村房子居住求助

236

 

  

    財政支出對最基本養老人身險人身險貨幣基金的補帖

574

619

       107.8

      財政預算對村鎮住戶居民核心養老院商業保險貨幣基金的政府補貼

574

619

       107.8

    退役軍官的管理事情

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    相關社會上保證和自主創業總支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生學更健康開支

147,672

156,640

       106.1

    衛生情況營養操作事宜

3,848

6,235

       162.0

      人事部門加載

1,432

1,515

       105.8

      大部分行政訴訟工作事務處理

2,385

4,720

       197.9

      同一衛生防疫更健康服務管理事務性收支

31

 

  

    私立醫院門診

38,760

31,375

        80.9

      綜上醫阮

29,393

20,510

        69.8

      中醫師(民族特色)醫院

3,984

4,073

       102.2

      精力病醫生

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫院

2,651

2,139

        80.7

      其它的本科三甲醫院

0

1,911

  

      其它的公立學校的醫院其他支出

140

55

        39.3

    表層醫遼安全衛生結構

35,773

40,524

       113.3

      省份居委安全中介機構

32,379

37,174

       114.8

      許多群眾醫療器械安全醫院費用支出

3,394

3,350

        98.7

    公用設施健康

32,155

35,205

       109.5

      癥狀杜絕操控設備

4,106

5,323

       129.6

      清潔衛生督促單位

2,030

1,902

        93.7

      婦幼按摩保健系統

1,267

1,737

       137.1

      突發診治系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      一般公益性衛生防疫服務的

16,543

17,428

       105.3

      根本性公共性清潔衛生自查報告

951

870

        91.5

      突發時間操作共同醫療衛生時間應急救援操作

88

65

        73.9

      某個共公衛生管理費用支出

122

178

       145.9

    老中醫療器械

12

30

       250.0

      別中生物制藥藥支出費用

12

30

       250.0

    項目生孩子事情

5,352

6,815

       127.3

      另一工作規劃生孕事務性其他支出

5,352

6,815

       127.3

    行政機關企業公司醫藥

27,911

30,349

       108.7

      行政事務標準醫療器械

4,524

2,591

        57.3

      企業發展工作單位醫遼

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫療器械補助金

0

19

  

      其它的行政機關衛生事業企業單位醫學費用

2,700

3,500

       129.6

    財政支出對主要醫療衛生商業險理財產品的補助費

95

95

       100.0

      民政對村鎮當地居民首要醫治保險金理財產品的補貼金

95

95

       100.0

    醫遼社會救助

2,703

4,823

       178.4

      成鄉醫療機構救濟

282

2,386

       846.1

      某個醫學搶救性支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫構造函數醫院

 

260

  

      優撫文本整形補貼金

 

260

  

    老齡衛生情況更健康管理于

547

271

        49.5

      老齡環保衛生功能

547

271

        49.5

    某個清潔衛生健康保健總支出

516

658

       127.5

      另外的衛生防疫身體經費支出

516

658

       127.5

九、低碳安全總支出

118,093

20,480

        17.3

    生態保養管理制度事物

1,704

2,444

       143.4

      行政機關開機運行

362

693

       191.4

      一般來說行政處治理行政事務

1,313

1,721

       131.1

      綠色生態周圍環境保證宣導

29

30

       103.4

    壞境監測技術與督查

77

33

        42.9

      核與放射性物質防護監督的管理職能

77

33

        42.9

    被污染有機廢氣

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      固態垃圾丟棄物與化學上的品

4

9

       225.0

      各種嚴重污染防冶開支

290

314

       108.3

    環境污染節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      現代農業區域環境數據監測與訊息

2411

2744

       113.8

      生態健康工作環境綜合執法督察

866

910

       105.1

      節能減排重點結余

36287

13431

        37.0

      保養生產制造專項計劃費用支出

 

200

  

      其它環保問題降碳其他支出

9551

 

  

    可復蘇能源系統

 

200

  

    任何工業節能環境性支出

66603

 

  

十、新農村社區服務中心性支出

421,380

469,542

       111.4

      新農村片區管理制度事務性

178,528

207,487

       116.2

        財政工作

12,574

20,703

       164.6

        尋常行政性管控事務性

4,227

2,951

        69.8

        危險機關服務的

583

168

        28.8

        城管交通執法

7,199

1,526

        21.2

        另一城市片區服務管理事宜收入支出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉建設小區共公油煙凈化器

123,227

82,088

        66.6

        一些城市社區服務站公益性的設施經費支出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設居委區域環境質量間

86,237

145,607

       168.8

      建筑銷售市場操作與監察

7,886

12,499

       158.5

      相關新農村特別總支出

25,502

21,861

        85.7

十一月、畜牧業水開支

223,393

257,102

       115.1

      林果

31,969

44,429

       139.0

        行政性啟用

2098

2506

       119.4

        通常行政處理處理事情

114

51

        44.7

        事業有成行駛

2982

2826

        94.8

        科技發展轉成與推廣宣傳安全服務

268

1018

       379.9

        病害害設定

460

569

       123.7

        綠色農產品設備水平安全管理

337

1384

       410.7

        辦案監察

343

322

        93.9

        核算污染監測與個人信息售后服務

239

81

        33.9

        安穩村民個人收入政府補貼

5756

5642

        98.0

        農耕工作支技津貼

2418

3406

       140.9

        現代農業策劃 化與家產化運營

7952

9066

       114.0

        農物料加工廠與成功

122

60

        49.2

        為鄉村慈善視野

688

4123

       599.3

        種植業的資源保護區修理與靈活運用

545

601

       110.3

        的燃料油價值收入分配改革對水產業的貼補

8

13

       162.5

        對高等學校畢業了生到基層醫院提拔補貼

125

116

        92.8

        另一個林果業性支出

7514

12645

       168.3

      農業和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        企業單位

1153

1433

       124.3

        森立引進

1575

2120

       134.6

        高技術精準投放與生成

418

891

       213.2

        自然保護區公共信息收入支出

 

790

  

        同一農業經費支出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        行政訴訟啟用

568

563

        99.1

        通常情況行政機關管控公共事務

3

10

       333.3

        市政工程產業銷售操作

3469

12708

       366.3

        水工過程中規劃

63322

87255

       137.8

        水務水利開機運行與定期維護

84497

74026

        87.6

        水利工程品牌的校園營銷推廣活動在初期做工作

3

50

     1,666.7

        農田水利行政執法監督的管理職能

593

549

        92.6

        水教育資源可節約工作與愛護

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電技術應用產品推廣

166

157

        94.6

        大中大型干渠香港移民以后大力支持重點支出費用

54

 

  

        市政安全性高監控功能

461

481

       104.3

        任何水務其他支出

2782

 

  

      林果整合搭建

17,334

6,678

        38.5

        國有土地凈化

14534

1874

        12.9

        制造業化進展

2798

4800

       171.6

        任何農產品加工綜合性開發建設花費

2

4

       200.0

      中國農村綜合改草

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級事以一議的補貼申請書

3843

10667

       277.6

        農村社區全方位的深化改革示范崗示范點補帖

 

318

  

      普惠公司金融資本發展趨勢經費支出

740

1,096

       148.1

        林業保險服務交保險費用的時候補貼政策

740

1096

       148.1

十三、交通網及運輸費用

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路運載

445,202

163,313

        36.7

        政府部門電腦運行

1,746

1,929

       110.5

        二級公路修建

358,925

41,795

        11.6

        公路交通洗護

37,557

58,895

       156.8

        鐵路交通運載訊息化建沒

2,163

997

        46.1

        公路橋車輛運輸標準化管理

39,827

57,579

       144.6

        水路搬家控制總支出

1,989

2,118

       106.5

        注銷當地政府還貸款二級考試公路交通收錢專頂其他支出

2,995

 

  

      別的交通費運輸車開支

19,183

5,629

        29.3

        公共信息交通管理運營的津貼

4,594

4,000

        87.1

        各種鐵路交通配送支出費用

14,589

1,629

        11.2

13、材料探礦訊息等費用支出

102,799

166,172

       161.6

      國有土地資源監管機構

1,181

1,211

       102.5

        行政事務使用

471

442

        93.8

        一半行政性管理制度行政監察

403

433

       107.4

        其他國有土地凈資產監督總支出

307

336

       109.4

      不支持小規模商家發展趨勢和治理經費支出

69,817

88,365

       126.6

        大中小商家商家成長 專門

21,499

18,050

        84.0

        其他大力支持中的企業的未來發展和標準化管理費用支出

48,318

70,315

       145.5

      任何的資源探礦信息等費用

31,801

76,596

       240.9

        技巧更新改造付出

104

2,896

     2,784.6

        突出流通業創新發展和技藝改革項目分期貼息

21,197

6,500

        30.7

        某個材料勘察的信息等結余

10,500

67,200

       640.0

十四、商業樓服務項目業等費用

4,652

5,215

       112.1

      房地產業運通行政事務

438

454

       103.7

        另外金融業流動工作收入支出

438

454

       103.7

      對外不斷發展精準服務收入支出

300

 

 

        另外的涉外企業成長 服務保障經費支出

300

 

  

      別業務售后酒店業等花費

3,914

4,761

       121.6

        同一商家業務業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

十六、自然的產品海洋生物形象等撥出

5,708

5,877

       103.0

      自然規律網絡資源事情

4,884

5,000

       102.4

        人事部門電腦運行

696

831

       119.4

        一般來說人事部門服務管理行政事務

202

83

        41.1

        地面市場進行與保證

476

519

       109.0

        事業上執行

2,950

2,990

       101.4

        各種自然生態環境資源業務經費支出

560

577

       103.0

      海域監管事務性

92

48

        52.2

        海上抽樣調查評述

92

48

        52.2

      形象事物

732

829

       113.3

        形象天氣實況預估

40

40

       100.0

        天氣傳奇裝備確保檢修

60

115

       191.7

        氣象條件知識基礎服務設施搭建與維修費

94

30

        31.9

        同一氣象局行政事務總支出

538

644

       119.7

16、租賃房保護花費

131,709

193,873

       147.2

      的保障性居安工程建筑撥出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶改建

82,388

150,594

       182.8

        質量保障性居住房租費貼補

 

1,350

  

      商品房改革方案費用支出

41,952

33,703

        80.3

        公房北京公積金

25,789

25,753

        99.9

        全款買房貼補

16,163

7,950

        49.2

      城鄉建設區域住宅區

7,369

8,226

       111.6

        其它村鎮建設小區住宅區總支出

7,369

8,226

       111.6

十二、調味品工程材料貯備結余

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事宜

3,087

5,312

       172.1

        通常政府部門工作事宜

17

109

       641.2

        事業有成進行

169

183

       108.3

        其他調味品事情撥出

2,901

5,020

       173.0

      調味品存儲

3,416

3,762

       110.1

        產出調味品補貼標準

3,416

3,762

       110.1

18、災害性防止及應激操作開支

13,639

17,080

       125.2

     緊急救援管理制度行政監察

2,137

2,021

        94.6

       行政部門進行

287

330

       115.0

       安全性高風險管控

1,850

1,282

        69.3

       事業有成運動

 

339

  

       其他的救急處理教育支出

 

70

  

     消防系統事情

11,473

15,014

       130.9

       政府部門執行

8,858

11,603

       131.0

       正常行政訴訟服務管理法律實務

1,852

2,427

       131.0

       建筑消防應急處置急救

763

984

       129.0

     強震事務處理

29

45

       155.2

       大地震評估

29

45

       155.2

十八、予備費

 

50,000

  

2、債權債務付息性支出

17,172

20,000

       116.5

      地方相關部門應該政府債務付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

        區域鎮政府通常公司債券付息費用支出

15,288

20,000

       130.8

        好地方當地政府其余一樣財產付息費用

1,884

 

  

二十一月、同一教育支出

32,465

46,603

       143.5

        本年留線

 

45,000

  

        某個性支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

性支出自動求和

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年執行命令數

財政預算數

費用數為前年
執行命令數的%

國有化地皮操作權土地出讓薪資

1,039,862

700,000

67.3

國有企業土壤利潤基金、期貨、現貨、微盤使收入

 

 

 

農林土壤開發周轉金純收入

 

 

 

彩票網公益活動金效益

4,119

 

 

中小城市條件安全設施配套設施費納入

22,009

20,000

90.9

污水儲存除理費工資

30,711

33,300

108.4

同一國家性母基金營收

-3,887

 

 

政府部性母基金收錄累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉到性創收

350,113

285,811

81.6

    上司補帖效益

9,590

3,044

31.7

    督查通知債權轉貸純收入

100,000

 

 

    采用前年節余收入水平

240,523

282,767

117.6

    調出專項資金

 

 

 

 

 

 

 

年收入合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年制定數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

國有企業土壤運用權掛牌出讓薪水及相對應的專題債務糾紛薪水準備的費用支出

1,340,693

930,554

69.4

國家土地的流失盈利資金及表示專向資產利潤合理安排的性支出

 

 

 

農林國土開發管理資本按排的性支出

 

2,400

 

時時彩公益性金及相應專向借債收入水平安排好的其他支出

2,111

5,748

272.3

省會城市基礎上設備配套設施費及各自自查報告資產純收入安排好的支出費用

19,581

50,000

255.3

大中形水庫釣魚移民局晚期政策優惠債卷總支出

 

3,609

 

污水滲漏補救費及表示工作方案債權薪資安排好的付出

31,258

33,300

106.5

債款付息性支出

10,083

13,500

133.9

另外的當地政府性債券總支出

45

 

 

政府部門性基金投資開支合計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉換性經費支出

39,156

 

 

    上解上級領導支出費用

100

 

 

    專題債務糾紛還本其他支出

 

 

 

    調整金額

30,000

 

 

    年度節余

9,056

 

 

花費合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年程序執行數

決算數

項目預算數為上一年
履行數的%

一、銷售純收入純收入

13,390

15,500

115.8

    投資人提供服務公司毛利純收入

8,757

10,000

114.2

    貿易方面各個企業成本 個人收入

 

 

 

    房子建筑工地機構毛利率個人收入

180

 

 

    房房產品牌收益年收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁企業公司成本盈利

8

 

 

    環保體育課福利福利企業公司店鋪生意利潤效益

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    國有化控股企業總部股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

三、不動產證出售營收

 

 

 

四、清理薪水

 

 

 

五、同一國企資產生意成本預算個人收入

 

 

 

國有化資本公司管理薪水總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉換性收入來源

2,829

711

25.1

  用上去年同期結轉盈利

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資總金額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年執行工作數

成本預算數

成本預算數為前年
繼續執行數的%

一、社交保險和工作總支出

 

 

 

二、國有控股資本公司經驗成本預算付出

15,000

13,000

86.7

1.化解的歷史存留狀況及創新成本低撥出

 

 

 

2.公有公司企業股權投資金裝入

15,000

13,000

86.7

      國有控股劃算組成部分修正其他支出

15,000

13,000

86.7

      愛心慈善性配制投入資金總支出

 

 

 

3.國企機構最新政策津貼

 

 

 

4.銀行業國家股基金運營費用教育支出

 

 

 

5.別的國有控股資源加盟財政預算經費支出

 

 

 

國有土地資產運作性支出總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性收入支出

3,931

5,711

145.3

    調為經濟

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用支出

711

671

94.4

 

 

 

 

開支合計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年程序執行數

估算數

決算數為去年同期連接數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未計算到鎮

 

96,967

 

累計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元大部分為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

好項目

總收入

中僅:

常見財產

這其中:

重點負債

一、部門財產大額條件

 

 

 

    2018年今年初相關部門債款交易額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底現政府債款大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府性公司債務大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這其中:市預批準新批公司債交易額

91,000

91,000

 

二、2018年鎮政府公司債務查詢余額實際情況

 

 

 

    年末區政府資產查詢余額

850,091

490,091

360,000

    十年前增加鎮政府政府債務

230,000

130,000

100,000

    十年前還錢政府辦公室借款

30,187

30,187

 

    歲末人民政府財產可用資金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年國家債權賬戶額度癥狀

 

 

 

    月初政府部門債權賬戶余額

1,140,904

680,904

460,000

        在其中:市預制定新增加的國債限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

品牌

2018年預算表數

2019年財政預算數

工程決算數為前年工程決算數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

國家公務接受費

791.10

523.09

66.1

國家公務使用車購進及加載費

小計

6995.72

6205.10

88.7

當中:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     電腦運行費

4103.72

3876.05

94.5

累計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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